采购交付管控 管理层决策汇报|内部资料|2026年7月

MANAGEMENT DECISION BRIEF

采购订单交付与提货管控方案

管理层决策汇报版

汇报目的 同步批准新订单全周期管控机制与700万存量订单专项清理方案。
1套全生命周期机制
2条新单防新增/存量去库存
4项管理层决策请求

MANAGEMENT DECISION BRIEF

01|执行摘要

需要管理层一次性批准的方案全貌

核心判断 当前规则已经具备机制、节点和指标基础,下一步关键不是继续催货,而是统一口径、划清责任并形成可执行的升级与问责闭环。
管理痛点方案回应本次决策
交期口径不统一一单四日期+国内/海外标准周期批准周期及起算规则
货好与提货责任混淆供应商货好、公司提货双KPI批准分开考核
异常发现晚、处置弱红黄黑灯+异常四要素批准升级与停单机制
700万存量缺少逐单闭环48H摸底、3天方案、45天关闭批准专项清理和责任制
50天国内标准周期(建议)
70天海外标准周期(建议)
≥90%货好率/提货率目标
45天存量可执行项关闭
批准后立即启动 第1周统一字段并发布规则;第2—4周按周运行交付例会;第3个月完成首次KPI评分和供应商整改。

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02|为什么现在必须管

问题不只在供应商延期,也在内部提货与口径治理

风险表现管理后果
只记录笼统“交期”无法判断是订单、封样、货好还是提货节点失控
货好与提货混为一个结果供应商与内部部门责任相互抵消,绩效失真
到期后才催货错过物料、排产、上线、验货和舱位等纠偏窗口
异常靠口头跟进原因、责任、动作和新日期无法追溯
存量订单只写“继续跟进”没有逐单分类、决策时限和关闭标准

总体管控框架

1 下单前锁条件四日期齐全
2 生产中控节点里程碑预警
3 完工后限提货责任分离
4 异常时必闭环证据与新日期
治理原则 原日期只读保留;预计延误即登记;不得以口头沟通替代系统或邮件记录;不得为掩盖延期反复修改原承诺日期。

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03|订单全周期管控

一单四日期+新品双阶段+关键里程碑

核心字段定义与要求
PO下达日 T0/M0有效订单下达并形成PO单号
新品封大货样完成日由佰易系统自动匹配;新品完成封样后进入量产周期
约定货好日 D验货合格日,作为供应商按期货好的判断基准
约定提货日由佰易系统自动匹配,作为公司按期提货的判断基准

建议批准的标准周期

区域首单返单
海外大货样封样后70天70天
国内大货样封样后50天50天

里程碑主链

下单 → 回签(国内2日/海外4日)→ 首件/产前样 → 关键物料锁定 → 物料齐套 → 上线确认 → 生产进度确认 → 验货预约 → 验货与货好通知 → 提货完成
新品双阶段 开发/封样与量产分开;未完成封样和量产资料包,不启动50/70天量产倒计时。
批准时同步确认 标准周期起算规则,以及D-25/D-30、D-15/D-20、D+2/D+5等差异节点的最终口径。

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04|红黄黑灯预警与异常闭环

预计延误即登记,不等逾期才升级

灯色触发条件动作与时限
绿灯按计划;或预计偏差≤2天按周更新
黄灯预计延期3—7天;或进度落后>10%2个工作日内提交纠偏方案;采购每日跟踪
红灯预计延期>7天;封样不合格;或验货返工当日升级;形成责任闭环和新日期
黑灯/停单虚报进度;或逾期>25天无方案暂停新增PO;整改通过后恢复

异常关闭的四个必备要素

原因原因码+证据
责任人唯一牵头人
纠偏动作具体动作+完成日
修订日期新日期;原日期只读
重大升级 单笔逾期货值≥50万、预计延期≥15天、影响大促或可能断货,须在24小时内升级。
费用原则 供应商原因承担增量成本;内部原因计入部门绩效;共同原因按证据分摊。最终审批权限由管理层批准时同步确认。

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05|职责分工与管理节奏

谁负责、何时升级、用什么会议推动

角色核心职责关键输出
采购下达有效订单、获取回签、维护四日期、跟踪节点并牵头异常PO、回签、交付台账、纠偏闭环
供应商确认产能周期、锁定物料排产、报告真实进度、完成生产与装柜准备回签、进度证据、货好通知、整改方案
品质首件/产前样、上线与产线核验、验货和返工确认验收结论、验货报告、质量异常证据
产品/开发完成新品封样及量产资料包封样结论、量产资料
物控/物流/运营锁定提货资源、舱位和装柜安排,按期完成提货提货计划、舱位、装柜提货资料

管理节奏

节奏关注对象会议规则
日跟进红灯及延期14天订单更新动作、责任人和承诺日
周例会所有偏差与待决策事项只议偏差、纠偏和需要管理层拍板的事项
季度复盘供应商/品类经营表现趋势分析、评分、整改与合作策略
管理要求 例会不替代系统记录;没有原因、责任人、纠偏动作和新日期的异常,不得关单。

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06|双KPI与考核原则

把供应商交付责任与公司提货责任拆开管理

核心原则 供应商按期货好与公司按期提货分别核算,避免内部等待提货被计为供应商延期,或供应商延期被内部动作掩盖。
指标公式目标责任对象
按期货好率(交付达成率)验货合格订单数÷计划货好总订单数≥90%供应商/采购
按期提货率实际提货订单数÷工厂已货好订单数量≥90%物控/物流/运营
大货样封样及时率按计划完成封样数÷当月总封样款式数≥80%产品/开发/品质/供应商
逾期货值下单三个月以上未关闭的订单金额月度下降全链路

考核落地三项要求

  1. 统一计划货好日、实际验货合格日、计划提货日和实际提货日字段。
  2. 订单延期按原因码归责,内部、供应商和共同原因分别留存证据。
  3. 月度评分用于部门绩效和供应商整改;季度按供应商与品类复盘。
批准时同步确认 停单、费用归属和部门绩效的最终审批权限,以及KPI统计中订单数与货值口径的优先级。

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07|700万存量订单专项清理

不是“继续跟进”,而是逐单分类、逐单决策、逐单关闭

48H摸清全部底数
3天形成逐单处置方案
30天完成≥80%货值处置
45天关闭全部可执行项

四类订单、四种处置

分类判断标准处置要求
可立即提货好、质量和提货条件已具备锁定提货日并完成装柜/发运
可修复存在可在期限内解决的质量、资料或物流问题明确修复动作、责任人和完成日
待决策需要取消、重排、分批、尾数或商务变更形成选项、影响和决策截止日
争议风险责任、费用或履约存在争议保全证据,升级商务/管理层处理
逐单最小闭环 订单金额+当前状态+分类+原因码+唯一责任人+处置动作+完成日+最终关闭结果。不得仅以“继续跟进”作为方案。
30天验收 至少80%货值完成提货、取消或重排;45天完成全部可执行项并关闭责任。

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08|90天落地计划

先统一规则与字段,再运行机制,最后进入考核与整改

阶段重点工作验收标准
第1周发布制度;统一四日期、原因码和台账字段;培训宣导新PO四日期完整;各角色理解责任边界
第2—4周运行交付进度周例会;红黄灯每日/每周更新;同步推进存量清理逾期货值持续下降;异常四要素完整
第3个月首次KPI评分;供应商整改;流程纠偏;建立季度复盘货好率与提货率可分别计算;形成复盘机制

关键治理关口

  1. 字段关:没有四日期,不视为完成有效订单交付建档。
  2. 预警关:出现预计偏差时即登记并触发黄/红灯,不等到期。
  3. 关单关:异常四要素缺一,不得关闭。
  4. 考核关:货好和提货分别核算,责任按原因码与证据确认。
  5. 复盘关:按供应商和品类分析,形成整改、停单或合作调整建议。
管理层支持 授权跨部门统一字段与例会机制;对重大异常、停单、费用和绩效争议提供升级裁决。

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09|请管理层批准

四项批准形成一个完整闭环,缺一会造成机制断点

决策事项建议批准内容批准后立即动作
1 标准周期国内50天、海外70天;同步确认新品/返单起算规则和差异节点统一系统字段、供应商回签与计划基准
2 预警与升级红黄黑灯、24H重大升级、虚报或逾期>25天停单按日/周运行预警和异常闭环
3 双KPI货好率与提货率分开考核;异常按证据归责建立月度评分和季度复盘
4 存量清理700万订单按48H/3天/30天/45天推进;逐单责任制立即启动摸底、分类和处置

批准时同步确认的五项口径

  • 标准周期从下单日还是新品封大货样日开始计算。
  • 物料齐套采用D-25还是D-30。
  • 上线确认采用D-15、D-20,还是按品类设置差异节点。
  • 提货完成采用D+2还是D+5。
  • 停单、费用归属和部门绩效的最终审批权限。
建议会议结论 原则批准四项机制;对五项差异口径指定责任部门在制度发布前完成统一,并以系统字段和书面规则固化。

APPENDIX

附录A|原因码与指标口径

用于制度发布和系统字段统一

原因码适用范围
1 内部计划/提货包括分批提货、尾数及内部计划调整
2 新品/封样封样、量产资料包或新品确认相关
3 供应商生产产能、排产、物料或生产进度相关
4 质量验货、返工或质量判定相关
5 物控/物流拼柜、舱位等待及物流资源相关
6 商务/变更价格、数量、规格、取消或其他商务调整

指标判断所需最小字段

指标所需日期/金额字段
按期货好率计划货好日、实际验货合格日、订单状态
按期提货率计划提货日、实际提货日、工厂货好状态
封样及时率计划封样日、实际封样完成日、当月封样款式
逾期货值PO下达日、订单未关闭金额、订单关闭状态
记录要求 所有异常必须保留原计划日期、修订日期、修订原因和证据;系统或邮件记录为关单依据。

APPENDIX

附录B|详细里程碑

以下为源规则中的执行节点;差异节点在批准时统一

时间节点必须完成事项责任方
T0/M0有效订单下达,形成PO单号采购
M0+2/4日供应商书面回签数量、价格、周期和产能;国内2日、海外4日供应商
M0+15日首件/产前样确认;返单可免供应商+品质+开发
M0/封样+10日返单M0+10日;新品封大货样后+10日锁定关键物料与排产供应商
D-25/D-30物料齐套核验,识别瓶颈供应商+采购
D-15/D-20确认生产上线;锁定提货资源(源规则另含品类差异说明)采购+品质
D-10确认生产完成进度和产线实际情况品质+采购
D-3预约验货并确认舱位;首单/返单按规则区别处理供应商+采购
D-2至D执行验货、发出货好通知、完成装柜准备品质+供应商
D+2/D+5完成装柜发运并回传装柜提货资料物流+采购+供应商
说明 D为验货合格/约定货好日。待管理层批准口径后,应将差异节点固化到系统字段、供应商回签模板和周例会台账。